ONLINE DERSLİK
  MENÜ
E-Posta :
Şifre :
» ONLİNE DERS SATIN AL
» ÜCRETLİ ÜYELİK
» ÜCRETSİZ ÜYELİK
» ŞİFRE Mİ UNUTTUM
 ONLINE ETÜT MERKEZİ
Bu bölümde karşılaştığınız ilginç ve/veya zorlu sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Her sorunun cevabı ve açıklaması ertesi gün bu sayfalarda yayınlanacaktır.
DİKKAT ! Lütfen her bir soru için yeniden form doldurunuz
Lütfen aşağıdaki formu kullanarak sorunuzu sisteme kayıt ediniz.
Ad Soyad :
Email :
Şehir :
Sorunuz :
 
GÖNDERİLEN SORULAR VE CEVAPLARI
Yazan :
murat bayrak / 19.06.2008 18:40:49  
Soru :
şirketimiz 12000 lira + kdv ile konsinye malını satmış yüzde 20 komisyonunu kestikten sonra kalan tutarı konsinyatör işletmenin banka hesabına yatırmıştır
Cevap :

önce konsinye malı kaç liradan aldıysanız. nazım hesaplarınıza giriş yapmalısınız.

______________________/_________________

900 KONSİNYE MAL GİRİŞLERİ

             901 KONSİNYE MAL GİRİŞLERİ KARŞILĞI

____________________/_______________________

sonra konsinye malı siz sattığınızda malı konsinye olarak gönderen firma size fatura edecek ve siz o faturayı stoklarınıza işleyeceksiniz.

153 TİCARİ MALLAR

191 İND KDV

          320 SATICILAR

_________________/_________________________

Sonra kaça sattıysanız. satış kaydını yapacaksınız. üçüncü kişiye faturayla sattığınız zaman

__________________/______________________

120 ALICILAR

                   600 YURT İÇİ SATIŞLAR

                    391 HESAPLANAN KDV

_____________________/______________________

621 STMM

            153 TİCARİ MALLAR

_____________________/______________________

sattığınız kadarlık nazım hesapları ters çevirip kapatacaksınız.

ve komisyon faturanızı konsinye mal gönderen firmaya keseceksiniz. bu işin sizin yan işiniz  olduğunu düşünürsek

__________________/_____________________

120 ALICILAR

                   643 KOMİSYON GELİRLERİ

                   391 HESAPLANAN KDV

____________________/__________________

 

Yazan :
murat bayrak / 19.06.2008 18:38:33  
Soru :
şirketin mal aldığı firma mal alımlarının belli miktarı geçmesi üzerine 200 lira ciro primine hak kazanıldığını bildirmiştir bu tutarın 140 lirası şirketin eski borçlarına mahsup edilmiş kalan 60 liralık kısım içinde kdv si içinde mal gönderilmiştir

muhasebe kaydı nasıl olmalıdır
Cevap :

_______________/________________

320 SATICILAR           140

153 TİCARİ MALLAR    50,84

191 İND KDV                     9,16

                            602 DİĞER GELİRLER    169,49

                            391 HS KDV                      30,51

_________________________/_______________________

 

Yazan :
murat bayrak / 19.06.2008 18:33:46  
Soru :
şirketin sahip olduğu menkul kıymetler portföyünde bulunan hisse senetlerine 5000 liralık temettü tahakkuk ettiği öğrenilmiştir bu temettü banka aracılığı ile tahsil edilmiştir

bu çıkmiş sınav sorusu sizin cevabınız
------------/----------------
136 Diğer çeşitli ala 5000
649 Diğer olağan g/k 5000
-------------/----------------
banka 4850
komisyon gdr 150
diğer çeşitli alaca 5000
----------------/-----------------

benim merak ettiğim burada 649 nolu hesap yerine iştirakler temettü gelirleri hesabı açılsa olmaz mı
Cevap :
649 YERİNE 640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ DE OLUR.  

Yazan :
murat bayrak / 19.06.2008 18:27:40  
Soru :
önceki dönem 2250 lira karşılık ayrılan 15000 liralık menkul kıymet bu dönem 17000 liraya satılmıştır

bu işlemin muhasebe kaydı nasıl olmaladır
Cevap :

------------------- /  / -----------------------

102 Banka         17.000

                 118 Diğer Menkul Kıym.         15.000

                 645 Menkul Kıym.Satış Karı     2.000

----------------- / / ----------------------------

119 M.Kıym.Değer Düş.Karş.       2.250

                       644 Konusu Kalmayan Karş. 2.250

----------------- /  /---------------------------

 

Yazan :
murat bayrak / 19.06.2008 18:19:26  
Soru :
merhabalar
Satış fiyatı 2000 tl + kdv ve maliyeti 1500 tl olan bir mal imalatı hatalı olduğu için firmamıza iade edilmiştir.Ancak elde söz konusu defolu malın aynısından bulunmamaktadır bu nedenle stokta bulunan 2250 tl + kdv bedelli ve maliyeti 1750 lira olan diğer bir mal defolu malla değiştirilmiş fakat satış değerindeki fark müşteriden talep edilmemiştir

bu işlemin muhasebe kaydı nasıl olmalıdır
Cevap :

---------------------- /  / ----------------------------

610 Satıştan İadeler             2.000

191 İndirilece Kdv                 400

                       100 Kasa                 2.400

---------------------/  / -------------------------------

153 Ticari Mallar       1.500  

                          621 Satılan Malın  Mal.     1.500

--------------------/  / ------------------------------

100 Kasa                        2.400

689 Diğer.Ol.Dışı G/Z         300

                                 600 Yurtiçi Satışlar     2.250

                                 391 Hesaplanan KDV   450

-----------------------/  / ----------------------------

623 Diğer Stokların Mal.               1.750

                             157 Diğer Stoklar           1.750

--------------------- /  /-----------------------------

 
Sayfalar : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ]